Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу      
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

23 декабря 2021 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту

На заседании Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту, состоявшемся 23 декабря 2021 года, рассмотрены результаты контрольно-аудиторских мероприятий, проведенных в отделах Управления:

1. О результатах проверки соблюдения порядка проведения и учета операций при казначейском сопровождении целевых средств.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела казначейского сопровождения Управления, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера по вопросу соблюдения порядка санкционирования расходов с лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса и лицевых счетов для учета операций со средствами юридических лиц при казначейском сопровождении, открытых юридическим лицам в Управлении, включая средства по государственному оборонному заказу.

2. О результатах проверки организации и осуществления санкционирования расходов при осуществлении и учете операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств субъекта Российской Федерации, средствами бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность уполномоченных отделов Управления, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера по вопросам:

соблюдение порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации,

соблюдение порядка санкционирования расходов государственных бюджетных (автономных) учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в Управлении.

3. О результатах проверки организации и осуществления санкционирования расходов при осуществлении и учете операций со средствами местных бюджетов муниципальных образований, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов муниципальных образований, средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность уполномоченных отделов Управления, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера, по вопросам:

соблюдение порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов муниципальных образований,

соблюдение порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в Управлении,

соблюдение порядка проведения операций по расходам местных бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.