Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
На заседании Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту, состоявшемся 26 сентября 2019 года, рассмотрены результаты контрольно-аудиторского мероприятия, проведенного в отделе № 21, и планово-организационные вопросы деятельности Комитета.
1. По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела № 21 за январь 2018 года – июль 2019 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):
соблюдение порядка проведения операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении,
соблюдение порядка учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации,
проведение операций по расходам бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
соблюдение порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местных бюджетов,
осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами 13, 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084
2. О выполнении решений Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту.
Решения и поручения Комитета выполнены в установленном порядке и в установленные сроки.
3. О проекте Плана работы Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту на IV квартал 2019 года.
Одобрить проект Плана работы Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту на IV квартал 2019 года с учетом обсуждения и предложений членов Комитета