Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
На заседании Контрольного Совета Управления, состоявшемся 26 июня 2019 года, рассмотрены результаты контрольно-аудиторских мероприятий, проведенных в отделе № 15, отделе № 1, и планово-организационные вопросы деятельности Контрольного Совета Управления.
1. По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела № 15 за январь 2018 года – апрель 2019 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):
- соблюдение порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета,
- соблюдение порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета,
- соблюдение порядка проведения операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций федерального уровня, лицевые счета которых открыты в Управлении,
- своевременность доведения выписок из соответствующих лицевых счетов клиентов,
- правомерность возврата клиентам документов без исполнения, соблюдения порядка оформления возврата указанных документов,
- соблюдение порядка учета невыясненных поступлений,
- осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
- соблюдение порядка учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации, иных неучастников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации,
- соблюдения Распорядка операционного дня Управления,
- соответствие платежных (расчетных) документов клиентов установленным требованиям,
- соблюдение правил приостановления операций на лицевых счетах клиентов,
- соблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства.
2. По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела № 1 за январь 2018 года – апрель 2019 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):
- соблюдение порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местных бюджетов в соответствии с соглашением,
- своевременность доведения клиентам выписок из соответствующих лицевых счетов,
- осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. О выполнении решений Контрольного Совета Управления.
Решения и поручения Контрольного Совета Управления выполнены в установленном порядке и в установленные сроки.
4. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на III квартал 2019 года.
Одобрить проект Плана работы Контрольного Совета Управления на III квартал 2019 года с учетом обсуждения и предложений членов Контрольного Совета Управления