В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
На заседании Контрольного Совета Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, состоявшемся 20 декабря 2017 года, рассмотрены материалы проверок, проведенных в структурных подразделениях Управления, и организационные вопросы, связанные с деятельностью Контрольного Совета Управления.
1. О результатах проверки организации кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований «Город Архангельск» и «Приморский муниципальный район», а также проведения операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений муниципальных образований в соответствии с соглашениями и иных неучастников бюджетного процесса муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации, проведенной в отделе № 1.
По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела № 1 за январь 2016 года – октябрь 2017 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения (несоответствия), не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):
- соответствие должностных обязанностей сотрудников Отдела, содержащихся в их должностных регламентах, функциям, предусмотренным положением об Отделе,
- соответствие регламента о порядке и условиях обмена информацией между финансовыми органами муниципальных образований и органом Федерального казначейства при кассовом обслуживании исполнения соответствующих бюджетов, требованиям нормативных правовых актов Минфина России, Федерального казначейства,
- соблюдение порядка учета невыясненных поступлений,
- проведение и учет операций по кассовым выплатам из местных бюджетов от имени и по поручению клиентов, лицевые счета которым открыты в Управлении,
- проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении,
- своевременность доведения клиентам выписок из соответствующих лицевых счетов,
- организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных образований по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений, на средства муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов муниципальных образований, на средства муниципальных бюджетных (автономных) учреждений,
- соблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства,
- соблюдение правил приостановления операций на лицевых счетах клиентов.
2. О результатах проверки организации кадровой работы и работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, проведенной в отделе государственной гражданской службы и кадров.
По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела государственной гражданской службы и кадров за январь – октябрь 2017 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения (несоответствия), не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):
- соблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания,
- формирование комиссии Управления по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
3. О результатах проверки осуществления и учета операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами федеральных бюджетных (автономных) учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского страхования, поступающими федеральным бюджетным (автономным) учреждениям, обеспечения казначейского сопровождения, кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, проведенной в отделе расходов.
По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела расходов за январь 2016 года – сентябрь 2017 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения (несоответствия), не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):
- соблюдение порядка осуществления операций на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств федерального бюджета;
- соблюдение порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета;
- соблюдение порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета;
- проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт;
- своевременность доведения выписок из соответствующих лицевых счетов клиентов;
- правомерность и своевременность возврата клиентам документов без исполнения, соблюдения порядка оформления возврата указанных документов;
- соблюдение порядка приостановления операций по лицевым счетам, открытым клиентам в Управлении;
- проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджетов ГВФ по поручению клиентов;
- соблюдение требований технологических регламентов Федерального казначейства.
4. О выполнении решений Контрольного Совета Управления.
5. О проекте Плана работы Контрольного Совета Управления на I квартал 2018 года.
o-rezultatakh-raboty-ks-ufk-2017-_sayt_544_21_12_2017_ver1_.pdf PDF149.8 КБ