Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу      
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

25 марта 2020 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту

На заседании Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту, состоявшемся 25 марта 2020 года, рассмотрены результаты контрольно-аудиторских мероприятий, проведенных в отделе № 4 и контрольно-ревизионном отделе в социально-экономической сфере, а также планово-организационные вопросы деятельности Комитета.

1. О результатах проверки отдела № 4.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела № 4 по организации и осуществлению отдельных государственных функций и полномочий, возложенных на отдел, за январь
2019 года – январь 2020 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):

- правильность формирования и своевременность предоставления клиентам Сведений об операциях, совершаемых с использованием карт (код формы по КФД 0531246) (при получении соответствующей информации от кредитной организации).

- соблюдение порядка учета невыясненных поступлений;

- соблюдение порядка санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета местному бюджету;

- осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами 13, 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084,

- правомерность возврата клиентам документов без исполнения.

2. О результатах проверки организации и осуществления контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере по организации и осуществлению отдельных государственных функций и полномочий, возложенных на отдел, за январь 2019 года – январь 2020 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):

- осуществление в установленном порядке внутреннего контроля соответствия деятельности соответствующего структурного подразделения по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности;

- соблюдение требований, установленных Стандартом внутренней организации "Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия", утвержденным приказом Федерального казначейства от 1 марта 2017 г. № 39, а также иных ведомственных правовых актов, регламентирующих вопросы организации и осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере (в части осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и реализации результатов их осуществления);

-соблюдение установленных Федеральным казначейством сроков осуществления контрольных мероприятий по централизованным заданиям Федерального казначейства и внеплановых контрольных мероприятий по заданиям Федерального казначейства, представления материалов по результатам контрольных мероприятий в Федеральное казначейство, соблюдение сроков реализации материалов контрольных мероприятий, установленных централизованными заданиями Федерального казначейства, а также исполнение иных поручений Федерального казначейства по вопросам осуществления внутреннего государственного финансового контроля.

3. О проекте Плана работы Контрольного Комитета Управления
на II квартал 2020 года.

Одобрить проект Плана работы Контрольного Комитета Управления на II квартал 2020 года с учетом обсуждения и предложений членов Контрольного Комитета Управления