В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.



Регионы

Размер шрифта AA

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу      
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

23 октября 2019 года состоялось заседание Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту

На заседании Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту, состоявшемся 23 октября 2019 года, рассмотрены результаты контрольно-аудиторских мероприятий, проведенных в отделе № 9 и отделе расходов, результаты внешней оценки деятельности Управления за III квартал 2019 года, заслушана информация об итогах проведенных мероприятий по внутреннему контролю в отделах Управления, заслушана информация о выполнении решений и поручений Комитета.

1. О результатах проверки отдела № 9.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела № 9 за январь 2018 года – август 2019 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):

осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами 13, 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084.

2. О результатах проверки организации и осуществления проведения и учета операций со средствами федерального бюджета, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, средствами для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, средствами федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных неучастников бюджетного процесса, средствами обязательного медицинского страхования, поступающими федеральным бюджетным, автономным учреждениям, кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов.

По итогам проведённого контрольно-аудиторского мероприятия установлено, что деятельность отдела расходов за январь 2018 года – август 2019 года, в основном, осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, имели место отдельные нарушения и недостатки, не носящие систематического характера, по следующим направлениям (вопросам):

осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами 13, 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084,

соблюдение порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета,

соблюдение требований технологического регламента Федерального казначейства.

3. О результатах внешней оценки деятельности Управления, поступившей с сайта Управления в сети Интернет в III квартале 2019 года.

Информация о результатах внешней оценки деятельности Управления размещена в разделе «Иная деятельность» - «Оценка эффективности деятельности» - «Внешняя оценка деятельности УФК» - «Результаты анализа».

4. О результатах внутреннего контроля в структурных подразделениях Управления, проведенных по итогам рассмотрения основных нарушений, выявленных в ходе проверок деятельности ТОФК по исполнению возложенных государственных функций и полномочий.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий, проведенных в структурных подразделениях Управления, выявлены отдельные нарушения, организованы и проведены мероприятия по устранению нарушений, а также их недопущению в дальнейшей работе.

5. О выполнении решений Комитета по внутреннему контролю и внутреннему аудиту.

Решения и поручения Комитета выполнены в установленном порядке и в установленные сроки.